Controle interno

Monografia apresentada na instituição Fortium - Centro de Estudos Jurídicos, como requisito parcial à conclusão da Pós-Graduação em Gestão Pública.

Autor principal: Moreira, Silvana de Castro Araújo
Tipo de documento: TCC/Especialização
Idioma: Português
Publicado em: 2009
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spelling oai:bdjur.stj.jus.br.col_2011_15:oai:localhost:2011-230992024-05-28 Controle interno Moreira, Silvana de Castro Araújo Controle interno Auditoria interna Administração pública Gestão pública Monografia apresentada na instituição Fortium - Centro de Estudos Jurídicos, como requisito parcial à conclusão da Pós-Graduação em Gestão Pública. Este trabalho está subdividido em três etapas, quais sejam: a primeira com o objetivo de apresentar os aspectos doutrinários, posteriormente incluiu-se os aspectos legais do tema selecionado; e finalmente, trouxe a conceituação dos tipos de auditoria que já estão sedimentadas e também daquela mais recente introduzida pelo modelo de administração gerencial, focado em resultados e exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Partindo desta nova concepção, as modernas instituições voltadas para área de controle estão investindo na chamada auditoria de desempenho ou auditoria de resultado, que deixa de ser financeira, deixa de ser punitiva, apenas, para ser uma auditoria que avalia os aspectos de realizações dos programas. Superior Tribunal de Justiça (STJ). 2009-07-23T17:04:14Z 2009-07-23T17:04:14Z 2008 TCC/Especialização MOREIRA, Silvana de Castro Araújo. Controle interno. BDJur, Brasília, DF, 23 jul. 2009. Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br//dspace/handle/2011/23099>. MOREIRA, Silvana de Castro Araújo. Controle interno. Brasília, DF, 2008. 56 f. Monografia. (Monografia apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de especialista em Gestão Pública.) – Fortium. http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/23099 pt_BR open access
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